今年以來,西南油氣田分公司川東北氣礦主動探索財會監督新機制,堅持并完善“伴隨式”財務監管機制,整合團隊、統籌協調、層層推進,以“四強化”開展“一體化”財會監督工作,進一步優化財會監督工作機制、完善財會監督體系、提升財會監督效能。
強化廉潔教育全覆蓋,筑牢反腐倡廉“防洪堤”。創新形式,加強警示教育,強化典型案例剖析,將公司會計準則、財會監督有關新政策和監管新要求引入日常培訓、部務會內容,提高會計從業人員的法律意識。組織關鍵崗位人員赴達州市黨風廉政建設法紀教育基地參觀、開展《會計人員職業道德規范》宣傳等活動,強化廉潔警示教育,讓理論學習,在守正創新中開花結果。
強化風險評估無死角,扎緊風險管理“防火墻”。嚴格執行“立體防控、分級管理”的風險防控機制,編制風險防控清單,充分評估資金、資產、項目管理等業務環節風險點,梳理并優化氣礦業務流程與財務管理制度,壓實各級管控責任,緊密結合業務實際,深入業務前端,將風險管控措施納入全業務流程,加強與業務部門溝通、聯動與協作,落實精準防控,有效發揮內部聯合防控合力,杜絕重大財務風險,防患潛在風險。
強化稽查問題零容忍,突出責任追究“軍令狀”。“簽訂”稽核考核“軍令狀”,嚴格落實“誰的業務誰負責”制度,通過建立崗位基礎工作積分制,對各崗位工作重點進行量化打分,督促財務人員主動落實責任,主動跟蹤整改落實情況,分析研判業務范圍內的普遍性問題、突出問題,制定長效管理措施,防范問題再犯,牢固樹立人人既是業務員又是稽核員意識,切實將稽核管理工作做實做細。
強化制度建設不缺位,織密財會監督“安全網”。有效整合各類監督成果,創新監督方式,編制表單式監督事項清單,組織核心崗位人員參與財會監督學習、培訓,提升風險防范意識;搭建預算預警系統、管理數據庫平臺,對數據進行共享,提高財會監督效率;印發財務資產業務管理“十三項不允許”負面清單等,規范財務資產領域的業務活動,防控合規風險;修訂低值易耗品管理辦法、成本費用管理實施細則等,強化制度建設,推進財會監督工作制度化、規范化、常態化,將財會監督制度優勢轉化為治理效能。(審核 李君 擬稿 易言)